Quelles sont les missions ?

Mise en place du contrôle interne et structuration :
- Définir le dispositif de contrôle interne et maintenir un référentiel à jour.
- Alimenter la cartographie des risques en collaboration avec la Direction juridique.
- Identifier et évaluer les risques opérationnels et financiers.
- Sensibiliser la direction générale et le management aux bonnes pratiques de contrôle interne.
- Mettre en place la structure de la conformité et veiller à son intégration dans les processus internes.


Déploiement opérationnel du contrôle interne :
- Piloter le programme dauto-évaluation du contrôle interne (échantillonnage, réalisation des contrôles) et assister les directions opérationnelles et fonctionnelles dans sa mise en oeuvre.
- Rédiger les procedures
- Piloter le contrôle dauto-évaluation bi-annuel par activité (PMCB, ABJ, DEA) et assurer la liaison entre le cabinet daudit et les différentes directions.
- Être force de proposition pour améliorer les processus.
- Intégrer l'amélioration continue dans les processus existants.
- Vérifier la conformité des données communiquées périodiquement aux Pouvoirs Publics et à lADEME.
- Participer à la mise en place de projets au sein de la Direction Financière.


Évaluation de la performance du contrôle interne :
- Mettre en place des outils et indicateurs de suivi de la performance du dispositif.
- Sassurer du respect des procédures et de leur application en analysant les résultats des contrôles.
- Consolider les résultats des tests et auto-évaluations, discuter des pistes damélioration avec les directions, et évaluer la maturité du dispositif.
- Communiquer les résultats à la direction générale, aux managers et au Comité dAudit et des Comptes.
- Suivre les plans daction de la cartographie des risques.
- Vérifier le respect des réglementations en vigueur.
- Coordonner avec le pôle juridique en charge de la Compliance et les autres acteurs de la gestion des risques.


Management des risques :
- Mettre en place et gérer le management de risques opérationnels, y compris la cartographie des risques.
- Développer et maintenir le contrôle permanent, y compris la construction de formulaires de restitution des résultats de contrôle et l'accompagnement des métiers dans la formalisation des fiches descriptives des contrôles et actions de maîtrise.
- Maîtriser le cadre COSO II pour l'évaluation et la gestion des risques.
- Mettre en place et suivre les exigences des REPs
- Assurer la conformité réglementaire liée aux REPs, en coordination avec les équipes internes et les parties prenantes externes.

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Quel est le profil idéal ?

Profil recherché :
- Diplômé Bac+5 (école de commerce, ingénieur ou université) avec au moins 5 ans dexpérience en tant que responsable contrôle interne.
- Expérience au sein de cabinets d'audit et/ou directions financières ou du contrôle interne de grandes entreprises.
- Reconnu pour votre expertise et votre force de proposition.
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, PowerPoint, Power BI, Excel).

Pourquoi les rejoindre ?

Mon client est un eco-organisme impliqué dans les industries du recyclage des déchets et du bâtiment et offre une opportunité passionnante pour un Controleur Interne.
Soucieux de l'impact environnemental, il vise à améliorer constamment ses méthodes de collecte et de recyclage. Il est également engagé dans les actions de sensibilisation sur l'importance du recyclage auprès de tous les acteurs de la filière. Pour ceux désirant contribuer à une cause importante, cette offre est pour vous.

 
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